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    <titolo>Bandi di gara e contratti</titolo>
    <abstract>Bandi di gara e contratti 2021</abstract>
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    <entePubblicatore>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</entePubblicatore>
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    <annoRiferimento>2021</annoRiferimento>
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      <oggetto>Convenzione Consip Facility management 4: pagamento fatture ottobre/novembre 2020 servizi di governo</oggetto>
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      <oggetto>Convenzione consip Facility management 4: pagamento fatture ottobre/novembre 2020 servizi manutentivi</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 8/21/R/MED</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 6/21/R/MED</oggetto>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 7/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 13/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 17/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-18</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 5/21/R/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dott. Valerio Caserta</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRVLR66E01L103R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Valerio Caserta</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 9/21/R/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSRVLR66E01L103R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Valerio Caserta</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRVLR66E01L103R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Valerio Caserta</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-02-09</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 2/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PLTRRT68E60L103Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Roberta Pilotti</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-01-21</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI NETWORK MAMAGEMENT</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 19/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 11/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Federica De Robertis</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DRBFRC76R70G482C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Federica De Robertis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 15/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio di analisi documentale/campione su materiale elettrico - Progetto SVIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>05541190483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Elettra srl</ragioneSociale>
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      <oggetto>FORNITURA CANCELERIA ANNA 2021 - ESPERIMENTO PROCEDURA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 12/21/R/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DTRMMG69D62D269R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-02-08</dataInizio>
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          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 23/2021/MED</oggetto>
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          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 25/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Avv, Gaetano Biocca</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 24/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 4/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 16/2021/MED</oggetto>
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          <ragioneSociale>Dott. Massimiliano Di Saverio</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 20/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTRMMG69D62D269R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>fORNITURA N. 4 MICROFONI AMBIENTALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dimensione Suono</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Dimensione Suono</ragioneSociale>
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      <oggetto>Procedura di conciliazione 3/21/R/Con</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 44/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 18/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 46/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSVMSM66M18H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Massimiliano Di Saverio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSVMSM66M18H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Massimiliano Di Saverio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 39/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTGRL57P21L103X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Gabriele Bottini</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTGRL57P21L103X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Gabriele Bottini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 38/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BCCGTN64P27L103V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BCCGTN64P27L103V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 26/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di conciliazione 2/21/R/Con</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTRMMG69D62D269R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 34/2021/MED</oggetto>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 37/21/R/Med</oggetto>
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        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 53/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DTRMMG69D62D269R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Dott. Marco Pichelli</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 48/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Avv. Carla de Berardinis</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla de Berardinis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 27/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALBO GESTORI gestione annua marzo aprile AGEST</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03991350376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3466</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - Attivita' DI SUPPORTO MARZO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO SEDE L'AQUILA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>3604</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-11</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione ditta BTR Spa - Fattura n. 428 (903) del 3.12.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04571860156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BTR SpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>51.45</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto dei dispositivi di firma digitale per le esigenze dell'Ente di segito all'adesione del servizio di "Certification Authority" fornito da InfoCamere S.c.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Infocamere ScpA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infocamere ScpA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60.5</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>60.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SERVIZIO GAS 9-31/12/2020 SEDE TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>602.96</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>602.96</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Ditta C.D.R. Impianti SNC - Fattura n. 117 del 13.11.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>C.D.R. Impianti SNC</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398970663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.R. Impianti SNC</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1512.8</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SERVIZIO GAS GENNAIO-MARZO 2021 SEDE TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8757.87</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8757.87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MARZO VIA TRIPOTI - TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>21.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC30B2DF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento del servizio di realizzazione e gestione sito web della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia . Procedura RDA MEPA - Ditta ISWEB SPA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722270665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISWEB SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722270665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISWEB SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38700</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2024-02-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sanificazione</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>103.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio di analisi documentale/campione su maeriale elettrico nell'ambito del progetto SVIM 2010-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ELETTRA Srl</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>05541190483</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ELETTRA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>12551.36</importoAggiudicazione>
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      <cig>ZOB313f1d2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza organismo di mediazione sede di Teramo: pagamento premio.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Fornitura cancelleria anno 2021: esperimento procedura</oggetto>
      <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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      <oggetto>Porta applicativa registro imprese marzo aprile 2021 Albo gestori ambientali</oggetto>
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      <oggetto>Servizio di hosting centrale replicato (HCR)</oggetto>
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      <oggetto>Convenzione CCIAA del Molise - CCIAA L'Aquila per l'attuazione in forma associata delle funzioni di metrologia legale periodo 01.01.2020-31.12.2020 - Liquidazione Camera di Commercio del Molise fattura n. 2021/FESP-7 dell'8.2.2021</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO N. 5000 CERTIFICATI DI ORIGINE</oggetto>
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      <oggetto>Affidamento contratto di noleggio a lungo termine autoveicolo di servizio</oggetto>
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      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MESE DI MARZO</oggetto>
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      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI - ATTIVITA' DI SUPPORTO FEBBRAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZBC318FCC3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POLIZZA RCA AUTO CAMERALE DOBLO'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10058870154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASS S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10058870154</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIASS S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>409</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>409</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1245.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1245.08</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO -MARZO 2021 TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2337.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2337.02</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE - MARZO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8930</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto sapone mani per sede l'aquila</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tigota'</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02466210289</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tigota'</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1214.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1214.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>74664082CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GENNAIO-FEBBRAIO 2021 VIA TRIPOTI - TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>7066230576</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG MULTIFUNZIONE PERIODO 01/02-30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.9</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z65305AC57</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto repertorio degli atti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00495820672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALTECNICA DI GIANLUCA DI PIETRO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00495820672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COMMERCIALTECNICA DI GIANLUCA DI PIETRO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto rotolini POS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01584790669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartolibreria Chiaravalle Gisa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01584790669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartolibreria Chiaravalle Gisa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.4</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1C3103B6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura energia elettrica sede Avezzano dal 01.03.2021 al 31.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZIC2C376E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio vigilanza notturna sedi L'Aquila ed Avezzano dal 01.02.2021 al 28.02.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB6314C3A6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto bollatrice sede Sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10416260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATTORI-SAFEST SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10416260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATTORI-SAFEST SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3680</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio gestione banca dati FGAS</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03991350376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-04-21</dataUltimazione>
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      <oggetto>Canone RAI anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>407.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO SEDE L'AQUILA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 500 token wirless e n. 80 cns</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18820</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI TA_3511I+HD+DP+PF+DF+SIC CONSIP28 29/12/2020 - 28/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>510.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>510.93</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INFOCAMERE: CONSUMI DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18831</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>canoni infocamere per carte tachigrafiche e rinnovo certificati cns e token GENNAIO</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5841.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
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      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1380.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02058900693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>460.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>460.25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>CANONE POS DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BPER BANCA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01153230360</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BPER BANCA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ISPETTIVO ARMATO SEDI AVEZZANO E L'AQUILA  DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SCARL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ONERI TELEFONICI GENNAIO-FEBBRAIO  SEDE TE E SEDI SECONDARIE</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>247.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>247.81</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visite fiscali dipendenti cciaa teramo maggio/giugno 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 U.S.L. - TERAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00115590671</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZIENDA SANITARIA LOCALE 4 U.S.L. - TERAMO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>316.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>316.3</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZI INFORMATICI AGEST PER ALBO GESTORI AMBIENTALI SEDE L'AQUILA</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03991350376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03991350376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3858.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3858.48</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FIORINO FEBBRAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gas sede l'aquila dal 1.03.2021 al 31.03.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1560.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI CALZATURE PER BIMBO DA SOTTOPORRE AD ANALISI - PROGETTO SVIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANGELA GAITA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>338.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>338.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI TERAMO I^ TRIM 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXITEA S.p.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6C30F1933</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO PRODOTTI ABBIGLIAMENTO DA SOTTOPORRE AD ANALISI - PROGETTO SVIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LAURA S.A.S. DI CIUNCI VANESSA &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01792240671</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LAURA S.A.S. DI CIUNCI VANESSA &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.1</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.1</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese postali per corrispondenza camerale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>poste italiane spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>RESTITUZIONE CASSA MINUTE SPESE AQ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-28</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>rimborso spese carburante fiorino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BONAVITA MICHELE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00613400670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BONAVITA MICHELE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PULIZIA SEDI CAMERALI DI L'AQUILA ED AVEZZANO DAL 01.01.2021 AL 31.01.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PULISERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469360661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2066.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2066.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PULIZIA SEDI CAMERALI L'AQUILA -AVEZZANO PERIODO 1 FEBBRAIO 2021 AL 28 FEBBRAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469360661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469360661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INSTALLAZIONE INTERFONO PORTINERIA CCIAA TE - 31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>465.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>465.7</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura biglietti da visita per Presidente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LA TERAMANA  DI CIOSCHI NICOLINO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00605320670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERAMANA  DI CIOSCHI NICOLINO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio fiorino mese di gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B30C873C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone di locazione magazzino camerale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>EDIL CAVALCANTE SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIL CAVALCANTE SNC</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3604</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese spedizioni postalu</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
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      <oggetto>CONTRIBUTO ARAN ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Analisi Campioni olio atto a divenire dop 11/02/21</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura gas sede l'aquila dal 1.02.2021 al 28.02.2021</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>fornitura energia elettrica sede Avezzano dal 1.02.2021 al 28.02.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>servizio di trasporto a mezzo corriere per la sede di avezzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>DIRITTI PERCENTUALI SU TRANSATO PAGOBANCOMAT GENNAIO 2021</oggetto>
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      <oggetto>CANONE POS GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
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      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE SAMSUNG DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>172.46</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - 9-31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1707.37</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1707.37</importoSommeLiquidate>
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      <cig>680685499C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG MULTIFUNZIONE 01/01-28/02/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>328.24</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - 9-31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>341.47</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8380426250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - 9-31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.42</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1024.42</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D314C300</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 90.000  ETICHETTE PER LO ZAFFERANO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>GRAFICA SUD S.N.C. DI STARINIERI CHRISTIAN &amp; C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02048610683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAFICA SUD S.N.C. DI STARINIERI CHRISTIAN &amp; C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO PULIZIA SEDI CAMERALI DI L'AQUILA ED AVEZZANO DAL 14.12.2020 AL 31.12.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01469360661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PULISERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1133.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI FACCHINAGGIO 22-31/01/2020 E 03-25/02/2020 SEDE AQ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00302570650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPER PUL S.C.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00302570650</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>COOPER PUL S.C.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>460.25</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese per telegramma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Spese carburante per fiorino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02004160673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>stazione di servizio DIVA srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2301.24</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Acquisto carta e buste da lettere per Presidente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA LITOGRAFIA TIPOGRAFIA VOMANO DI DI SANTE PEPPINO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSNPPN75M11L103F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA LITOGRAFIA TIPOGRAFIA VOMANO DI DI SANTE PEPPINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>130</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>130</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO POLIZZA  INFORTUNI CUMULATIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01214500660</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONSULENZE ASSICURATIVE DI MORELLI LUCA S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese per telegramma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese spedizioni postali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>294.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>294.75</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifornimento carburante fiorino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01727510677</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Pasquale sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01727510677</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Di Pasquale sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1A3103BDE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura gas sede dell'aquila dal 1.01.2021 al 31.01.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1977.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1977.18</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSUMI BD INFOCAMERE CANONI OTT-NOV 2020 CCIAA AQ</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17472.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto mascherine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02026860672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INKA PRODUCTS</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02026860672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INKA PRODUCTS</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>58</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE - GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8930</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z85305B10B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO AFFISSIONE DI MANIFESTI PER LUTTO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01117890663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACINI FRANCESCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117890663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PACINI FRANCESCO &amp; C. S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - 9-31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02058900693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02058900693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>341.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>341.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento a Poste Italiane spa del servizio di Posta Pick up mail e Posta easy basic per la gestione ed il ritiro della corrispondena per la Camera di Commercio del Gran Sassi d'Italia - Sedi di L'Aquila e Avezzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>364</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spedizioni postali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>793.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>793.65</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 27/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-27</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELEGRAMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>8.5</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>8.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. 57 SPEDIZIONI EFFETTUATE AD APRILE 2021 SEDE TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01873750671</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO SERVIZI di LUCANTONI GIANCARLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01873750671</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MONDO SERVIZI di LUCANTONI GIANCARLO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>56.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE230DA121</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO N. 2 MULTTICARD EASY PER RIFORNIMENTO AUTO DI SERVIZIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>13241541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>13241541005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>2000.8</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di volturazioni catastali immobili di proprieta' della CCIAA Gran Sasso d'Italia - affidamento Notaio Marina Vincenti - Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02016350668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Notaio Marina Vincenti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02016350668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Notaio Marina Vincenti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2368.71</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto  5 penne blu per esigenze commercio estero</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Cartoleria GISA sas Paganica</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01584790669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoleria GISA sas Paganica</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pedaggio autostradale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07183041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autostrade spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07183041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Autostrade spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>21.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>quadranti trasparenti per zafferano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01931980666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoplus srl L'Aquila</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931980666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Cartoplus srl L'Aquila</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO CARBURANTE PER AUTO CAMERALE DOBLO'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01469850661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stazione di servizio API dei Fratelli Vcchioni snc</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01469850661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Stazione di servizio API dei Fratelli Vcchioni snc</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>carta igienica e carta mani sede avezzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acqua e sapone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acqua e sapone</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>16.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO RICARICA SANIFICATORI, MASCHERINE CHIRURGICHE E ALCOOL DENATURATO PER SANIFICAZIONI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acqua e sapone</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00239870686</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Acqua e sapone</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>26</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>TELEGRAMMA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-13</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PEDAGGIO AUTOSTRADALE  L'AQUILA -AVEZZANO 26.02.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>11.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-01</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AGGIUDICAZIONE RDO MEPA N. 2767810 ACQUISTO CANCELLERIA PER LE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELL'ENTE- DITTA EXPERT TONER SRL</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto dei dispositivi di firma digitale per le esigenze dell'Ente di seguito all'adesione al servizio di "Certification Authority" fornito da InfoCamere S.c.p.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>InfoCamere ScpA</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPIA CHIAVI INGRESSO DIPENDENTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>spese tenuta conto e bollo CCP ex CCIAA di Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Rifornimento carburante fiorino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura gas sede L'Aquila dal 02.12.2020 al 31.12.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1913.4</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1913.4</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Telegramma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-07</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE SEDE CAMERALE L'AQUILA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto gel igienizzante per mani</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>12.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>12.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto mascherine e gel igienizzante</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>23.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-29</dataUltimazione>
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      <oggetto>Spese Carburante Fiorino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>49.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>49.61</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fornitura energia elettrica sede Avezzano dal 01.01.2021 al 31.01.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>450.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-03-04</dataInizio>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>27</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto sim per POS sedi avezzano e sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01828510683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGCOM SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01828510683</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGCOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>44.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto SIM  per collegamento POS</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>AGCOM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>22.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-26</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>attivita' di supporto albo gestori ambientali gennaio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rotoli carta per pos</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Buffetti commercialtecnica sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Buffetti commercialtecnica sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO ANALISI DI CAMPIONE ETICHETTATURA DEI MATERIALI DELLE CALZATURE REALIZZAZIONE PROGRAMMA SVIM SETTORE MODA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISTITUO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02326220130</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUO ITALIANO SICUREZZA GIOCATTOLI SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>478.24</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto carta asciugamani per la sede diL'Aquila</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03960230377</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITALCHIM SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>416.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-19</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio macchina affrancatrice dal 15/12/2020 al 14/03/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZOLVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZOLVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>303</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>303</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canone noleggio fotocopiatrice 8-28/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>113.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>113.54</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI TERAMO 9-31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AXITEA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA S.p.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>132</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>132</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI  9-31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02298700010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OLIVETTI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>39.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>39.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TIMBRI PER LE ESIGENZE DELL'ENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01413690668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01413690668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MELCHIORRE DI ANDREA MELCHIORRE &amp; C SNC</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROMOZIONE SU RETE 8 PROGETTO F.P. 2017 LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E DEL TURISMO 9-31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04705810150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.MANZONI &amp; C. S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1261.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1261.29</importoSommeLiquidate>
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      <cig>7066230576</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG matricola 0BTMBJK400024D (TE) GENNAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>55.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>55.63</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA13027E0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Svim acquisto materiale da sottoporre ad analisi campione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>DML S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02106250398</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DML S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>297.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>297.03</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z792F75CD1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUNZONI INCISI PER BOLLATRICE T6/2 SEDE TERAMO INCLUSA INSTALLAZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FATTORI-SAFEST SRL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>10416260155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FATTORI-SAFEST SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO ANALISI CAMPIONE COMPOSIZIONE TESSILE PROGETTO SVIM SETTORE MODA</oggetto>
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      <oggetto>COPIE ECCEDENTI FOTOCOPIATRICE (TE) SAMSUNG 0BTMBJKJ4000024D</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Analisi chimico-fisiche campione olio dop 18/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>348.84</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>ONERI TELEFONICI SEDE TERAMO 9-31/12/2020</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO CARTA ASCIUGAMANI</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE DICEMBRE 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Servizio di analisi chimico fisiche campioni di olio atti a divenie dop</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Astra studio chimico associato</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>ONERI TELEFONICI SEDE TERAMO 9-31/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA CERTIFICATI DI ORIGINE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIONCAMERE</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO SERVIZIO NOLEGGIO AUTO CON CONDUCENTE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01539550671</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CORDONI VIAGGI SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Svim acquisto materiale da sottoporre ad analisi campione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02180760965</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MEDIAMARKET SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>221.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>221.26</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi chimico-fisiche campione olio dop 15/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA CON PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>465.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>465.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pedaggio parcheggio a pagamento teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00698200672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tercoop</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Medico competente anno 2021 per le sedi di L'Aquila e Teramo della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Silvia Di Lorenzo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DLRSLV77R70L103X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Silvia Di Lorenzo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Medico competente anno 2021 per le sedi di L'Aquila e Teramo della Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPDNMR77M55A345C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anna Maria Lepidi</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPDNMR77M55A345C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Anna Maria Lepidi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.  2800006309 CANONI TELEFONICI PERIODO 01/03/2021-30/04/2021 SEDE CENTRALE TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>196.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Token</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura smart card</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-02</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Canoni infocamere firma digitale consumi febbraio</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 57/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 59/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dott. Valerio Caserta</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSRVLR66E01L103R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Valerio Caserta</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 36/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 54/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  PERIODO: 01.04.2021-30.04.2021 POD IT001E68857519 Contatore 000000000068857519 kWh 7098 SEDE TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1047.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1047.38</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 61/21/R/Med a cui e' stata riunita la procedura n. 70/21/R.MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Avv. Roberta Pilotti</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLTRRT68E60L103Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Roberta Pilotti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 76/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 62/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Roberta Pilotti</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>PLTRRT68E60L103Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Roberta Pilotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 71/21/r7Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dott. Massimiliano Di Saverio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>DSVMSM66M18H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Massimiliano Di Saverio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 74/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-23</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 68/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA CCIAA TERAMO 01/11-08/12/2020 (APPR. ONERI 1522/2020)</oggetto>
      <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00254030729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI BARI SCPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00254030729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BANCA POPOLARE DI BARI SCPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1561.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-08</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 21/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>87</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 55/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>procedura di mediazione n. 30/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 63/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 69/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTRMMG69D62D269R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 50/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-17</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 66/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di conciliazione 4/21/R/CON</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 42/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BTTGRL57P21L103X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Gabriele Bottini</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BTTGRL57P21L103X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Gabriele Bottini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 45/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PCHMRC62B03L103I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Marco Pichelli</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PCHMRC62B03L103I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Marco Pichelli</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 82/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0B31D29CF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 81/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTCTZN66L56F831C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
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      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG MULTIFUNZIONE PERIODO 1/3/2021-31/5/2021 MATRICOLE DI RIFERIMENTO: 0BTMB1AH70000EN, 0BTMB1AH700016V, 0BTMB1AH700031P</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n.  412105017407 Fornitura servizio gas aprile 2021 Sede Teramo</oggetto>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 86/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-13</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 65/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Dott. Valerio Caserta</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-08</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 80/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-20</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 79/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 87/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BCCGTN64P27L103V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-07</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 75/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 101/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTRMMG69D62D269R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-07-05</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 98/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSVMSM66M18H501U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Massimiliano Di Saverio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 73/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BCCGTN64P27L103V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONSUMO GAS - QUOTA FISSA - GIUGNO SEDE L'AQUILA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>61.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - APRILE-MAGGIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1679.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1679.2</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8380426250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT -APRILE-MAGGIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02058900693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1679.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1679.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>8380426250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - APRILE-MGGIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5037.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5037.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8380426250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - APRILE-MAGGIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8396.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8396.01</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8380426250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO FACCHINAGGIO ESTERNO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE - GIUGNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ONERI TELEFONIA MOBILE APRILE-MAGGIO 2021</oggetto>
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      <oggetto>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 VIA TRIPOTI - TERAMO (POD IT001E68855133 Contatore 000000000000377776 kWh 19)</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. 412107085741 Fornitura servizio gas giugno 2021 Sede Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>fornitura bandiere rassegna ovini</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
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      <oggetto>Ft. n. 0007/EL - Acquisto materiale di cancelleria in genere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EXPERT - TONER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>EXPERT - TONER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2285.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-23</dataUltimazione>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 Contatore 000000000068857519 VIA SAVINI TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1525.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
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      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FIORINO MAGGIO 2021</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>358</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURA N. PAE0025811 ONERI CANONI TELEFONICI PERIODO FATTURAZIONE 1/05/2021-30/06/2021 SEDE VIA SAVINI TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>191.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>191.81</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Fornitura energia elettrica sede Avezzano dal 01.06 al 30.06.2021</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>107.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - FEBBRAIO-MARZO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>6499.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>CANONE DI LOCAZIONE MAGAZZINO L'AQUILA DAL 15.05.2021 AL 14.06.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3604</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - FEBBRAIO-MARZO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3899.54</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>3899.54</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8380426250</cig>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - FEBBRAIO-MARZO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1299.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-03-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1299.85</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 VIA TRIPOTI - TERAMO (POD IT001E68855133 Contatore 000000000000377776 kWh 19)</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16.99</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16.99</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8380426250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - FEBBRAIO-MARZO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02058900693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02058900693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1299.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1299.85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>82717797F7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 412106064493 Fornitura servizio gas maggio 2021 Sede Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>63.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>63.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z092FF5757</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI TERAMO II TRIMESTRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC30B2DF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 300 Gestione sito camerale canone 01/01/2021-31/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722270665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722270665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6050</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12100</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3832B1A19</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 117/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTRMMG69D62D269R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTRMMG69D62D269R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z353234FFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 95/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TLLLNZ72D04L103I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Lorenzo Tullii</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TLLLNZ72D04L103I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Lorenzo Tullii</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8032A0B49</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 66/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B3269239</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 102/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BCCGTN64P27L103V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BCCGTN64P27L103V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA13027E0E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.  5810000282 Verbale n. 42/2021 (piastra slim ceram digit reg temp-piastra slim ceram digit reg temp OLIO A) Progetto SVIM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00876320409</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.4</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>75078899FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI TA_3511I+HD+DP+PF+DF+SIC CONSIP28 29/03/2021 - 28/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z913283843</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio manutenzione cabina media tensione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01398970663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.R. IMPIANTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01398970663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.D.R. IMPIANTI S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB73290D76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura bandiere 61* rassegna ovini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01715820666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tornado di De Bernardinis Davide Sas</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01715820666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Tornado di De Bernardinis Davide Sas</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC23296C97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Noleggio carroattrezzi 61* rassegna ovini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01298510668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Terribile Alpino</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01298510668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Terribile Alpino</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Organizzazione 61* rassegna ovini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Studio Comunico di Panella Stefano &amp; c. sas</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01821110663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Studio Comunico di Panella Stefano &amp; c. sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>14900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-22</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cena del pastore 61* rassegna ovini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Osteria del Pastore di Stefano Cardelli</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Redazione piano safety e security 61* rassegna ovini</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Safety Services snc</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Safety Services snc</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11900</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-14</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 119/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-09</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LIDIA IANNETTI ''Formazione ANTICORRUZIONE: AREA PERSONALE'' - Roma, 21 luglio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ft. n. 0010/EL - Acquisto materiale di cancelleria in genere</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>EXPERT - TONER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01776340620</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EXPERT - TONER S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-02</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 39697000127- Analisi di composizione calzature (Verbale prelievo n. 44 del 18/3/2021) nell'ambito del progetto SVIM-MODA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>10343230156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IISG - NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10343230156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IISG - NUOVO ISTITUTO ITALIANO SICUREZZA DEI GIOCATTOLI S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>272</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ONERI TELEFONIA MOBILE GIUGNO-LUGLIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>68.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>68.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo Abbonamento Rifiuti on Line e cartaceo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RETEAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10966180969</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RETEAMBIENTE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>320</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>320</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO SEDE AVEZZANO LUGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>96.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>96.73</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOTT.SSA CLEMENTI: Formazione Segretari Generali - Linea manageriale di aggiornamento permanente 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>220</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. PAE0028070 ONERI CANONI TELEFONICI PERIODO FATTURAZIONE 1/06/2021-31/07/2021 SEDI DISTACCATE DI ALBA ADRIATICA E MOSCIANO S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>48.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>48.48</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 Contatore 000000000068857519 VIA SAVINI TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1888.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1888.33</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FIORINO GIUGNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>358</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE - LUGLIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>38.53</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG MULTIFUNZIONE MATRICOLA OBTMBJKJ400024D PERIODO 01/05/2021-31/07/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>166.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO L'AQUILA PERIODO 15/6/2021-14/7/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3604</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>verifica blocco cancello d'ingresso</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P&amp;P AUTOMAZIONI E SICUREZZA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>SERVIZIO SAFETY &amp; SECURITY PER 61^ RASSEGNA OVINI - CAMPO IMPERATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>11900</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>11900</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA BANDIERE PER 61^ RASSEGNA OVINI CAMPO IMPERATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01715820666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TORNADO DI DE BERNARDINIS DAVIDE SAS</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
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      <oggetto>Servizio di Vigilanza sedi Camerali - esperimento procedura</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PULIZIA SALONE CONFERENZE PER ESAMI AGENTI D'AFFARI IN MEDIAZIONE DEL 7.09.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>172.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOTT. SARDI: Formazione Segretari Generali - Linea manageriale di aggiornamento permanente 2020-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-17</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 412108126825 Fornitura servizio gas luglio 2021 Sede Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>71.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FT. 821000264620 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 (POD IT001E68855133 Contatore 000000000000377776 kWh 20) Via Tripoti Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>13.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>13.71</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ORGANIZZAZIONE EVENTO 61^ RASSEGNA OVINI - CAMPO IMPERATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01821110663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO COMUNICO SAS DI PANELLA STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01821110663</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STUDIO COMUNICO SAS DI PANELLA STEFANO &amp; C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Esame Responsabile tecnico in data 7 ottobre 2021 - acquisto servizio di affitto della Sala conferenza dell'hotel Canadian - L'Aquila</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO SOCCORSO STRADALE 61' RASSEGNA OVINI CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
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      <cig>ZC23073EE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO BUONI PASTO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>ALBO GESTORI AMBIENTALI PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE LUGLIO AGOSTO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. PAE0032841 ONERI CANONI TELEFONICI PERIODO FATTURAZIONE 1/07/2021-31/08/2021 SEDE VIA SAVINI TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>VINCENTI MARINA - Servizio di volturazioni catastali immobili di proprieta' della CCIAA Gran Sasso d'Italia - affidamento Notaio Marina Vincenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>Fattura n. 412108897604 Fornitura servizio gas agosto 2021 Sede Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>IL CENTRO SPA - Abbonamento annuale online - (n. ordine VNP-163108346613386)</oggetto>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Fattura n. 412108897603 Fornitura servizio gas agosto 2021 Sede Teramo Codice contratto: 3024857793</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FORNITURA SERVIZIO ELETTRICO SEDE AVEZZANO AGOSTO 2021 FATTURA N. 412108563315</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 412108897602 Fornitura servizio gas agosto 2021 Sede L'Aquila</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 97/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dott. Lorenzo Tullii</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TLLLNZ72D04L103I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Lorenzo Tullii</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO L'AQUILA PERIODO 15/7/2021-14/8/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3604</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-15</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 Contatore 000000000068857519 VIA SAVINI TERAMO-FATTURA N. 821000286290</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2254.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2254.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 132/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 128/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 123/21/R/Med</oggetto>
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          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 60/21/R/Med</oggetto>
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      <oggetto>OSTERIA DELLA POSTA DI STEFANO CARDELLI: EVENTO CENA DEL PASTORE - 61^ RASSEGNA OVINI -</oggetto>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINI CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 104/2021/MED</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 92/21/R/Med</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 100/21/R/MED</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 99/21/R/Med</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 105/2020/MED</oggetto>
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          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-12-12</dataInizio>
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      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FIORINO LUGLIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000202130026810 (CANONE NOLEGGIO FIORINO AGOSTO 2021)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 456   Canone PAWhistleblowing Periodo di competenza: dal 01-10-2021 al 31-12-2021 Canone PAWhistleblowing Periodo di competenza: dal 01-01-2022 al 30-09-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722270665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 Contatore 000000000068857519 VIA SAVINI TERAMO-FATTURA N. 821000316171</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1447.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 441  Canone PAWhistleblowing Periodo di competenza: dal 01-01-2021 al 30-09-2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 124/21/R/Med</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 122/21/R/Med</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 94/21/R/Med</oggetto>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 116/2021/MED</oggetto>
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          <ragioneSociale>Avv. Tiziana Di Tecco</ragioneSociale>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINI CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>procedura di mediazione 111/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 114/2021/MED</oggetto>
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          <ragioneSociale>Dott. Marco Pichelli</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINA CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
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      <oggetto>CIVISCA MARIO - PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINA CAMPO IMPERATORE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CALDARINI&amp;ASSOCIATI: CORSO WEBCONFERENCE ASTOLFI LUCA 29/09/2021 AFFIDAMENTI DIRETTI (CIG ZB23310F41)</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000202130025195 (CANONE NOLEGGIO FIORINO LUGLIO 2021)</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000202130025194 (CANONE NOLEGGIO FIORINO GIUGNO 2021)</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000202130025193 (CANONE NOLEGGIO FIORINO MAGGIO 2021)</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000202130025192 (CANONE NOLEGGIO FIORINO APRILE 2021)</oggetto>
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      <oggetto>Canone noleggio fiorino mese di gennaio 2021</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000202130025191 (CANONE NOLEGGIO FIORINO MARZO 2021)</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000202130025190 (CANONE NOLEGGIO FIORINO FEBBRAIO 2021)</oggetto>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTA EASY BASIC - AFFRANCATURA  12 MM FORMATI DA C4 A C6 ALTRI FORMATI ATTI GIUDIZIARI RACCOMANDATA R - periodo Agosto 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6131864C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTA EASY BASIC - AFFRANCATURA  12 MM FORMATI DA C4 A C6 ALTRI FORMATI ATTI GIUDIZIARI ASSICURATA R - periodo Agosto 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO L'AQUILA PERIODO 15/8/2021-14/9/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3604</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3604</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z092FF5757</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI TERAMO III TRIMESTRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00818630188</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXITEA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>528</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>528</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6131864C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTA PICK UP PERIODO AGOSTO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4D334BEB2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di pulizia sala conferenze cerimonia del 7 ottobre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.37</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>74664082CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 821000302773 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 (POD IT001E68855133 Contatore 000000000000377776 kWh 20) Via Tripoti Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17.59</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>75078899FE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI TA_3511I+HD+DP+PF+DF+SIC CONSIP28 29/06/2021 - 28/09/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>510.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>510.93</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZB23310F41</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLIFORMEZ: CORSO WEBCONFERENCE DOTT. RICCI 17 E 24 SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8380426250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - GIUGNO LUGLIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1679.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1679.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE532F01BE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>IL SOLE 24 ORE S.P.A. - ( IL SOLE 24 ORE QUOTIDIANO DIGITALE PERIODO DI RIFERIMENTO 30/8/2021-15/9/2022).  24 + (PERIODO DI RIFERIMENTO 30/8/2021-15/9/2022)  NT+ DIRITTO (PERIODO DI RIFERIMENTO 15/9/2021-16/9/2022)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00777910159</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>287.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>287.5</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>8380426250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - GIUGNO LUGLIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02058900693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02058900693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1679.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1679.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D2FC7C64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I.M.I.T.I.CA. SRL: SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ED ESTINTORI  SEDI DI L'AQUILA ED AVEZZANO PER IL PERIODO 10/12/2020-31/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01365290665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.I.T.I.CA. SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01365290665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.I.T.I.CA. SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z01331E06E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>cerimonia di intitolazione Salone conferenze sede camerale dell'Aquila - 7 ottobre 2021 - affidamento acquisto e posa in opera di n^ 2 targhe - affidamento Cielle Pubblicita' srl - L'Aquila</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01969270667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale/>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01969270667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale/>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I.M.I.T.I.CA. SRL: SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E TERZO RESPONSABILE SEDI DI L'AQUILA ED AVEZZANO PER IL PERIODO 10/12/2020-31/01/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.M.I.T.I.CA. SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01365290665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.I.T.I.CA. SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA CARBURANTE AGOSTO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>46.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>46.69</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTA EASY BASIC - AFFRANCATURA  12 MM FORMATI DA C4 A C6 ALTRI FORMATI ATTI GIUDIZIARI ASSICURATA R - periodo Luglio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1860.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1860.27</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6131864C6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTA PICK UP PERIODO LUGLIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>680685499C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOCAZIONE 3 MF CAMER Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/06/21 al 31/08/21 - ordine 3189884 del 13-10-16 - matricola 0BTMB1AH70000EN 0BTMB1AH700016V 0BT...</oggetto>
      <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A33595CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE CONSIP PER ACQUISTO N. 2840 BUONI PASTO 9 LOTTO 8 - EDENRED ITALIA SRL CIG Z2A33595CA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>edenred italia srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09429840151</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>edenred italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16812.8</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Condominio via Tripoti: liquidazione competenze anno 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>92039900672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rolli Studio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92039900672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Rolli Studio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1578.87</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8331B822</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto n. 1.500 buste vari formati (500 Buste a sacco f.to 19x26 - 80gr Chiusura autoadesiva Strip, 500 Buste a sacco f.to 23x33 - 80gr Chiusura autoadesiva Stripe, 500 Buste a sacco f.to 25x35,3 - 80gr Chiusura autoadesiva Strip) e n. 20.000 Et...</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DSNPPN75M11L103F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA LITOGRAFIA TIPOGRAFIA VOMANO DI DI SANTE PEPPINO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DSNPPN75M11L103F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA LITOGRAFIA TIPOGRAFIA VOMANO DI DI SANTE PEPPINO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>679</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>679</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z01331E06E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CIELLE PUBBLICITA':FORNITURA E POSA IN OPERA N. 2 TARGHE - SALONE CONFERENZE SEDE L'AQUILA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01969270667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01969270667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CI. ELLE PUBBLICITA' S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4725781DD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. PAE0036274 ONERI CANONI TELEFONICI PERIODO FATTURAZIONE 1/08/2021-30/09/2021 SEDI DISTACCATE DI ALBA ADRIATICA E MOSCIANO S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.48</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z46329C8AB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AVV. SANDRO EMI: RICORSO CONTENZIOSO RIDOLFI, MONTANARO, CORDESCHI/IACONIS, DE PONTI - CAMERA DI COMMERCIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00636540668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRO EMI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00636540668</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SANDRO EMI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1662.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1662.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2A2C6DB75</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONDOMINIO VIA TRIPODI: LIQUIDAZIONE COMPETENZE ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92039900672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOMINIO VIA TRIPOTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92039900672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONDOMINIO VIA TRIPOTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1578.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1578.87</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z7E3393371</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cartuccia inchiostro per macchina affrancatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Azolver Italia srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azolver Italia srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAF32080DC</cig>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ISTITUTO DEL TAGLIACARNE (SISTEMA CAMERALE) Corso di formazione: "La protezione del software tra brevetti, diritto d'autore e design" - organizzato dall'Ist.to Tagliacarne per il 10 giugno 2021- partecipante Ida Di Matteo, in modalita' webconferen...</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-09-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-29</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINI CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RENATO MUCCIANTE</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>RENATO MUCCIANTE</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINI CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FRANCESCO SCHIAVONE</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-05</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 93/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 129/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Adesione accordo quadro per noleggio a lungo termine autoveicolo di servizio</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ALBO GESTORI GESTIONE ANNUA SETTEMBRE OTTOBRE AGEST</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - GIUGNO-LUGLIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8396.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO AVEZZANO FATTURA N. FE000120210001983825 DEL 22/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>168.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>168.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1B31FA781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 VIA DEGLI OPIFICI L'AQUILA FATTURA N. FE000120210001983747 DEL 22/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1687.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1687.36</importoSommeLiquidate>
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      <cig>8380426250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - GIUGNO-LUGLIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01468160393</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AR.CO. LAVORI S.C.C.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5037.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>5037.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 599/FE21 ISTITUTO TAGLIACARNE (SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL) Corso di formazione: "La procedura brevettuale" del 21 ottobre 2021 partecipante Ida Di Matteo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-21</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto cartuccia inchiostro per macchina affrancatrice</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Azolver Italia srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Azolver Italia srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D2FC7C64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I.M.I.T.I.C.A. FATTURA N. 17/21 RELATIVA A PROROGA MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DAL 01.12.2020 AL 09.12.2020 SEDE L'AQUILA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01365290665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.M.I.T.I.CA. SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6D2FC7C64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>I.M.I.T.I.C.A. FATTURA N. 17/21 RELATIVA A PROROGA MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO DAL 01.12.2020 AL 09.12.2020 SEDE L'AQUILA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>I.M.I.T.I.CA. SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2020-12-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-09</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINI CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. 0000202130025208 (CANONE NOLEGGIO FIORINO DICEMBRE 2020)</oggetto>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO L'AQUILA PERIODO 15/9/2021-14/10/2021</oggetto>
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      <oggetto>Fattura n. 821000351849 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  AGOSTO 2021 (ricalcoli) SETTEMBRE 2021 (POD IT001E68855133 Contatore 000000000000377776 kWh 20) Via Tripoti Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - AGOSTO SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5037.61</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL Fattura n. 477/FE21 - Partecipazione Tiziana Fidanza corso: ''L'ALBO ON-LINE: pubblicazione e responsabilita''' - CIG: ZB23310F41 - Roma, 27 settembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Rimborso spese missione del 15 luglio 2021 effettuata dalla Dr.ssa Marini all'Aquila in qualita' di DPO della camera di Gran Sasso d'Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>93.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>93.19</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - AGOSTO SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>Consorzio Innova societa' coop.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8396.01</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVERGE  SPA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG MULTIFUNZIONE MATRICOLA OBTMBJKJ400024D PERIODO 01/08/2021-31/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>POSTA PICK UP PERIODO SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTA EASY BASIC - AFFRANCATURA  12 MM FORMATI DA C4 A C6 ALTRI FORMATI, RACCOMANDATA , POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, ATTI GIUDIZIARI - PERIODO SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2020-12-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Affidamento incarico medico competente - apertura offerte - esclusione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 145/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BTTGRL57P21L103X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Gabriele Bottini</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FASTWEB SPA FATTURA N. PAE0041315 ONERI CANONI TELEFONICI PERIODO FATTURAZIONE 1/09/2021-31/10/2021 SEDE VIA SAVINI TERAMO</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE  POD IT001E68857519 Contatore 000000000000012256 FORNITURA VIA SAVINI TERAMO-FATTURA N. 821000356680</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ECOCERVED ALBO GESTORI AMBIENTALI PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE SETTEMBRE/OTTOBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03991350376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>518.32</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEASYS SPA FATTURA N. 0000202130030031 (CANONE NOLEGGIO FIORINO SETTEMBRE 2021)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>358</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisti dispositivi firma digitale</oggetto>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11468</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azolver Italia Srl: acquisto cartuccia inchiostro per macchina affrancatrice fattura n. AZ/2107197</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZOLVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>155</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>155</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TIM SPA ONERI TELEFONIA MOBILE AGOSTO/SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>78.94</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALE - ATTIVITA' DI SUPPORTO MESE DI OTTOBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Azolver Italia Srl: acquisto cartuccia inchiostro per macchina affrancatrice fattura n. AZ/2107105</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AZOLVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AZOLVER ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-27</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALE - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MESE DI OTTOBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOP Zafferano: acquisto n. 350 buste di carta bianca per alimenti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01931980666</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Brokeraggio assicurativo - espletamento procedura</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO MASCHERINE E GEL IGIENIZZANTE PER UFFICI CAMERALI</oggetto>
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      <oggetto>Raccomandata - Esame Agente Immobiliare (Franco Piccozzi)</oggetto>
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      <oggetto>spese postali per raccomandata 1</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 147/21/R/Med</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 22/2021/MED</oggetto>
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          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 136/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>mascherine FFP2</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>gel igienizzante e mascherine</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-10</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 521 Canone Integrazioni SPID - IO Periodo di competenza: dal 01-10-2021 al 31-12-2021.  Canone Integrazioni SPID - IO Periodo di competenza: dal 01-01-2022 al 30-09-2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ISWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimborso spese missione del 17 settembre 2019 effettuata dalla Dr.ssa Marini in qualita' di DPO presso la ex CCIAA di L'Aquila</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01484460587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>47.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>47.7</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estra Energie SRL Fattura n.  211902716918 Fornitura gas Via Savini Teramo PDR 01611325009302 periodo OTTOBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.01</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Gestione portierato nel periodo di emergenza Covid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>92002120670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO SEZ. TERAMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>92002120670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELLA POLIZIA DI STATO SEZ. TERAMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>805</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21016627 CONSUMI BD INFOCAMERE NOVEBRE 2021- RILASCIO SOST CARTE TACH, RECUPERO SPESE POSTALI, RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - ONLINE E TOKEN USB- SPORTELLO,  RINNOVO CERT. CNS SU TOKEN USB - ONLINE,  CERTIFICATO CNS SU SMART CARD...</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8743.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALE - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MESE DI NOVEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDC30B2DF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 520 Nuova Infrastruttura Web Integrata ODA MePA n. 6035919 del 02-03-2021 CIG: ZDC30B2DF9  Startup Integrazioni SPID - IO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ISWEB S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722270665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimborso spese missione del 21 ottobre 2021 effettuata dalla Dr.ssa Marini all'Aquila in qualita' di DPO della Camera del Gran Sasso d'Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01484460587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>93.19</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estra Energie SRL Fattura n. 211902716917 Fornitura gas Via Savini Teramo PDR 01611325009303 periodo OTTOBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1241.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1241.64</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X3607B4D0F</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASTRA STUDIO Analisi chimico-fisiche su campioni di olio di oliva eseguite in data 26/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>581.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>581.4</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A2A ENERGIA SPA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE POD IT001E68857519 Contatore 000000000000012256 FORNITURA VIA SAVINI TERAMO-FATTURA N. 821000384144</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1024.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1024.86</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2A328D6CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO L'AQUILA PERIODO 15/10/2021-14/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3604</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3604</importoSommeLiquidate>
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      <cig>680685499C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LOCAZIONE 3 MF CAMER Canone trimestrale noleggio Multifunzione Samsung X3280 A3 colore - 60 mesi - 9600 copie B/N - 2400 copie COLORE. - periodo dal 01/09/21 al 30/11/21 - ordine 3189884 del 13-10-16 - matricola 0BTMB1AH70000EN 0BTMB1AH700016V 0BT...</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.7</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z9230C1FD0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>LEASYS SPA FATTURA N.  0000202130033116 (CANONE NOLEGGIO FIORINO OTTOBRE 2021)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>358</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALE - ATTIVITA' DI SUPPORTO MESE DI NOVEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>74664082CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 821000378098 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  OTTOBRE 2021 (POD IT001E68855133 Contatore 000000000000377776 kWh 20) Via Tripoti Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11.13</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z853266A2B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estra Energie SRL Fattura n.  211902716916 Fornitura gas Via degli Opifici L'Aquila PDR 61491310072614 periodo OTTOBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>753.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>753.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6131864C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTA EASY BASIC - AFFRANCATURA  12 MM FORMATI DA C4 A C6, ATTI GIUDIZIARI, ASSICURATA R, TACCOMANDATA R , POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, - PERIODO OTTOBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>383.96</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>383.96</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B31FA781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 VIA DEGLI OPIFICI L'AQUILA FATTURA N. FE000120210000000002174222 DEL 22/10/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1877.24</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1877.24</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE230DA121</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ENI SPA FORNITURA CARBURANTE OTTOBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.41</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6131864C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTA PICK UP PERIODO OTTOBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1B31FA781</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO AVEZZANO FATTURA N.  FE000120210002174300 DEL 22/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.67</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sistema Camerale fattura n. 801/FE21 - Corso di formazione: Il requisito di distintivita' e l'indicazione geografica nel marchio - 18 novembre 2021 partecipante Ida Di Matteo 2021- in modalita' webconference/differita.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Supporto all'utenza  Supporto al Registro Imprese OTTOBRE 2021 Fattura n. ZVA/21002242</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8930</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6338E8EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL Fattura n. 709/FE21 - Partecipazione Ragusi Carolina alla Sessione Astro su: ''Fallimento, liquidazione giudiziale e concordato: confronto tra vecchia e nuova disciplina - I parte'' - Roma, 02 novembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z082A531C7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASTRA STUDIO Analisi chimico-fisiche su campioni di olio di oliva eseguite in data 16/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00430490672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00430490672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>465.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>465.12</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Telegramma</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Farmacia Alessandroni: ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E TERMOSCANNER CIG: Z03336FDE5</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02101920664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA ALESSANDRONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02101920664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA ALESSANDRONI S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A33595CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EDENRED ITALIA SRL ACQUISTO N. 2840 BUONI PASTO 9 LOTTO 8</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01014660417</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDENRED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>16812.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>16812.8</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1833D36EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE STAMPANTE SEDE DELL' AQUILA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01212230443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01212230443</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.T.F. S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>382.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>382.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF6338E8EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL Fattura n. 748/FE21 - Partecipazione Ragusi Carolina alla Sessione Astro su: ''Fallimento, liquidazione giudiziale e concordato: confronto tra vecchia e nuova disciplina - II parte'' - Roma, 10 novembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>330</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>330</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZC530B7636</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO VIGILANZA ISPETTIVA ARMATA SEDI CAMERALI DI L'AQUILA ED AVEZZANO DAL 1 MARZO 2021 AL 31 DICEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SCARL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00884000175</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIGILANZA GROUP SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-02-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-02-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1380</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZDC30B2DF9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 502 Nuova Infrastruttura Web Integrata ODA MePA n. 6035919 del 02-03-2021 CIG: ZDC30B2DF9 Startup e CCIAA, Startup e ALBO, Startup PAWhistleblowing</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01722270665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01722270665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISWEB S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>10600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>10600</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21015091 FORMAZIONE CONTABILITA' IN MODALITA' CENTRALIZZATA (FABIO CELI 28/6/2021)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>645</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>645</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - AGOSTO/SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02058900693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02058900693</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OMNIA SERVITIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1679.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1679.2</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>8380426250</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FACILITY MANAGEMENT - AGOSTO/SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01856200694</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1679.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1679.2</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF132FE581</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HOTEL CANADIAN - AQ: AFFITTO SALA CONVEGNI 7/10/2021 (CIG ZF132FE581) Fattura n. 2402 DEL 16/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01144580667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANADIAN HOTEL SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01144580667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CANADIAN HOTEL SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C33E29FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>La Teramana di Cioschi Nicolino &amp; C. Sas Fornitura biglietti da visita per Presidente Fattura n.  A32</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00605320670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERAMANA  DI CIOSCHI NICOLINO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00605320670</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA TERAMANA  DI CIOSCHI NICOLINO &amp; C. S.A.S.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>85</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE230DA121</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ENI SPA FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ENI S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>168.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>168.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>9026451EFE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Locazione di un archivio - magazzino per esigenze dell'Ente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Edilcavalcante srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilcavalcante srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>43248</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n.  2021/FESP-405 - Servizio DPO in favore del sistema camerale acconto del 50%</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01484460587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>5000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>0000000000</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ECOCERVED SCARL FATTURA N. 720/2021/03 - SERVIZIO DI SVILUPPO EVOLUTIVO DEL SISTEMA INFORMATICO AGEST</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03991350376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1C347D3E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 169/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DTRMMG69D62D269R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DTRMMG69D62D269R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Maria Magda Di Taranto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 166/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 171/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TLLLNZ72D04L103I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Lorenzo Tullii</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TLLLNZ72D04L103I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Lorenzo Tullii</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 112/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BCCGTN64P27L103V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BCCGTN64P27L103V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>667</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F347D41F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 170/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PLTRRT68E60L103Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Roberta Pilotti</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLTRRT68E60L103Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Roberta Pilotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z0F3469C8A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 167/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-14</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB2348013E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione n. 172/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-20</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 141/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>PLTRRT68E60L103Z</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PLTRRT68E60L103Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Roberta Pilotti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 144/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla De Berardinis</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-15</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 146/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>DBRCRL67D52F870E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Carla De Brardinis</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINA CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>PETROCCO ANGELA MARIA PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINI CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINA CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 153/21/R/Med</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 138/21/R/Med</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 154/21/R/Med</oggetto>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 88/21/R/Med</oggetto>
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        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 135/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-10-21</dataInizio>
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      <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE MP4002SP UFF. ALBO GESTORI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>F.LLI SISOFO SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>F.LLI SISOFO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1288.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-06</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO AVEZZANO FATTURA N.  FE000120210000000002396031 DEL 17/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>348.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>348.16</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4725781DD6</cig>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.  PAE0045291 ONERI CANONI TELEFONICI PERIODO FATTURAZIONE 1/10/2021-30/11/2021 SEDI DISTACCATE DI ALBA ADRIATICA E MOSCIANO S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>48.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 VIA DEGLI OPIFICI L'AQUILA FATTURA N. FE000120210000000002395953 DEL 17/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>02968430237</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGSM ENERGIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1624.68</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 149/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 148/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LPRFNC63M24G438I</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Dott. Francesco Saverio Leopardi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 150/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-19</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estra Energie SRL Fattura n. 211903033692 Fornitura gas Via Savini Teramo PDR 01611325009303 periodo NOVEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2310.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2310.35</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z6131864C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>POSTA EASY BASIC - AFFRANCATURA  12 MM FORMATI DA C4 A C6, ATTI GIUDIZIARI, ASSICURATA R, RACCOMANDATA R , POSTA 4 PRO E POSTAMAIL INTERNAZIONALE, - PERIODO NOVEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>238.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>238.4</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>INFOCAMERE: CONTRIBUTI CONSOR. OBBLIGATORI ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>31318</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZAD33AF46B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>EDIST ENGINEERING S.R.L.: FORNITURA TELEFONI CON TECNOLOGIA VOIP ( CIG: ZAD33AF46B ) Fattura n. 20215278 del 17/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08479430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIST ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08479430012</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDIST ENGINEERING S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1544.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1544.4</importoSommeLiquidate>
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      <cig>83321270B8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estra Energie SRL Fattura n. 211903033693 Fornitura gas Via Savini Teramo PDR 01611325009302 periodo NOVEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>X3607B4D0F</cig>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Analisi chimico-fisiche su campioni di olio di oliva eseguite in data 03/12/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00430490672</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASTRA - STUDIO CHIMICO ASSOCIATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>232.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>232.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Manifestazione Artigiano in Fiera - dal 4 al 12 Dicembre 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>11402090150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.FI.  S.P.A. -  GESTIONE FIERE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>11402090150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GE.FI.  S.P.A. -  GESTIONE FIERE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>41850.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>41850.05</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.  VVA/21016772 DEL 13/12/2021 MAILING MASSIVO PEC-INVIO PER DIRITTO ANNUALE</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1086.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-13</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estra Energie SRL Fattura n.  211903033691 Fornitura gas Via degli Opifici L'Aquila PDR 61491310072614 periodo NOVEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01219980529</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ESTRA ENERGIE SRL</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1329.86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1329.86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio Supporto all'utenza Supporto al Registro Imprese NOVEMBRE 2021 Fattura n. ZVA/21002451</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8930</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N.  VDT/21000653 - ACQUISTO N. 200 TOKEN VERGINE WIRELESS E N. 500 SMART CARD</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>9400</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-25</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PROMOS SCRL: REALIZZAZIONE ATTIVITA' DI INTERNAZIONALIZZAZIONE NELL'AMBITO DEL PROGETTO SOSTEGNO ALL'EXPORT DELL'ITALIA (CIG Z933360C4B) Attivita' di accompagnamento all'estero delle PMI con l'iniziativa "EuMatch" terza edizione Fattura n. 611 del...</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PROMOS ITALIA S.C.R.L. - AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10322390963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROMOS ITALIA S.C.R.L. - AGENZIA ITALIANA PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21015432 CONSUMI BD INFOCAMERE OTTOBRE 2021- RILASCIO SOST CARTE TACH, RECUPERO SPESE POSTALI, RINNOVO CERT. CNS SU SMART CARD - ONLINE E TOKEN USB- SPORTELLO,  RINNOVO CERT. CNS SU TOKEN USB - ONLINE,  CERTIFICATO CNS SU SMART CARD...</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7361.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7361.72</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio pulizia sala conferenze e servizi igienici convegno del 5 maggio 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CLEAN SERVICE SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>94.87</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Strada dei Parchi SpA: pedaggio autostradale AQ-TE, TE-AZ e AZ-AQ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21.8</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione pneumatici Fiat Doblo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CAR SERVICE ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>CAR SERVICE ABRUZZO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-24</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 821000406570 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA  NOVEMBRE 2021 (POD IT001E68855133 Contatore 000000000000377776 kWh 228) Via Tripoti Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>30.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALBO GESTORI GESTIONE ANNUA NOVEMBRE/DICEMBRE AGEST</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <ragioneSociale>ECOCERVED SCARL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 152/2/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BCCGTN64P27L103V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gaetano Biocca</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-25</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio di manutenzione impianto anticendio ed estintori per la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia - Sedi di L'Aquila ed Avezzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01365290665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Seminario informativo MUD - Affidamento incarico alla Ditta Ecocerved Scarl</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Ecocerved Scarl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03991350376</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ecocerved Scarl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>880</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Edil Cavalcante snc - Liquidazione spese parti comuni fattura n.5/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilc Cavalcante srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01440290664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Edilc Cavalcante srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1163.53</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>1163.53</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE - FEBBRAIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-01-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8930</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Prosecuzione affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo - Periodo 9.12.2020-31.12.2021 - Mediass Spa - Pescara</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01483430680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediass Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01483430680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediass Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO  RIPARAZIONE PC</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PITAGORA IT SERVICES DI MASSIMO CRETAROLA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>PITAGORA IT SERVICES DI MASSIMO CRETAROLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>235</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione ditta IMITICA Srl - Fattura n. 4 del 22.01.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01365200665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01365200665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>231.8</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>iquidazione ditta IMITICA Srl - Fattura n. 2 del 22.01.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01365200665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>725.9</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione ditta IMITICA Srl - Fattura n. 5 del 22.01.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01365200665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione ditta IMITICA Srl - Fattura n. 3 del 22.01.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01365290665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>427</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifornimento carburante Fiorino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>stazione di servizio punto vendita depI01</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00000000000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>stazione di servizio punto vendita depI01</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE AVEZZANO  DAL 1.04.2021 AL 30.04.2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>277.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPENSO PER VERIFICA PERIODICA SULL'IMPIANTO ASCENSORE MATR. 1676 SEDE DELL'AQUILA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Certificazioni Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01358950390</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Eco Certificazioni Spa</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SAMSUNG MULTIFUNZIONE PERIODO 01/02-30/04/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04472901000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CONVERGE S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>166.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>166.9</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE LOCAZIONE FB424LV FURGONE BASE 1.3 MULTIJET 16V 75CV E5+ C periodo marzo 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08083020019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>358</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE - APRILE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z182F10E50</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Ditta Chiaretti e Buoncompagno Srl - Fattura n. 58 /001 del 25.11.2020</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00101990661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiaretti e Buoncompagno Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00101990661</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Chiaretti e Buoncompagno Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affidamento servizio di manutenzione impianto anticendio e terzo responsabile per la Camera di Commercio del Gran Sasso d'Italia - Sedi di L'Aquila ed Avezzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01365290665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01365290665</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMITICA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2020-12-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-01-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4A319354C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione lampade di emergenza sede di Avezzano</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08380426250</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Facility Management Uffici 4</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08380426250</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Facility Management Uffici 4</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento/>
      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z1A319351B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sostituzione miscelatori lavabo sede di Avezzano</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08380426250</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Facility Management Uffici 4</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08380426250</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Facility Management Uffici 4</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>177.8</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedimento di mediazione avviato da BPER Banca Spa in persona del legale rappresentante p.t. vs CNA L'Aquila in persona del legale rappresentante p.t. - Designazione mediatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BCCGRL70C48A345X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gabriella Bocchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BCCGRL70C48A345X</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Gabriella Bocchi</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>0</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione oneri condominiali Condominio Palazzine Don Bosco- L'Aquila- gestione 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114990664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Condominio Palazzine Don Bosco- L'Aquila</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114990664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Condominio Palazzine Don Bosco- L'Aquila</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1412.4</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Formazione Segretari generali - Piano Formativo 2020/2021. Affidamento a Si.Camera scrl.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>di affidare a Si.Ca mera lo svolgimento dell'attivita' formativa di cui alla nota prot. n^ 12262</ragioneSociale>
        </partecipante>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>12620491006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>di affidare a Si.Ca mera lo svolgimento dell'attivita' formativa di cui alla nota prot. n^ 12262</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contenzioso Pettinaro Valeria/CCIAA del Gran Sasso d'Italia - Delibera di Giunta n. 62 del 26.4.2021 - Nomina del legale dell'Ente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>l'Avv. Nicola Paolo Rossetti</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione ECOCERVED SCARL - recupero IRAP 2020</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto OCRI, attivita' 2020 - Liquidazione Agenzia per lo Sviluppo fattura n. 639 del 28/12/2020</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione Agenzia per lo Sviluppo per attivita' di formazione ed internazionalizzazione - 2^ semestre 2020. Liquidazione</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Liquidazione Ditta CEIM Srl - Fatturenn. 209/E - 275/E - 288/E</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di facchinaggio esterno</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Facility Management Uffici 4</ragioneSociale>
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      <oggetto>volturazione proprieta' doblo'</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ACI ufficio provle AQ</ragioneSociale>
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      <oggetto>Telegramma</oggetto>
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          <ragioneSociale>Poste Italiane spa</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-04-21</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COMPETENZA UNIONCAMERE CARTE CONDUCENTE-OFFICINA-AZIENDA PERIODO 9-31/12/2020</oggetto>
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          <ragioneSociale>UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01484460587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>504</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2020-12-09</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 151/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
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          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>DMRLRA74B50L103N</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Laura Di Maira</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-30</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Attivita' di autoriparazione L. 122/1992 - Ditta Desmo di Caprara Andrea - ricorso presso la Corte d'Appello di L'Aquila (R.G. n. 968/2020) avverso la sentenza n. 151/2020 del Tribunale di Teramo - Costituzione in giudizio. Determinazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMRFNC64D03A345F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Francesco Camerini</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMRFNC64D03A345F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Francesco Camerini</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contributi ai Confidi - Libera Cooperativa Artigiana di Garanzia . L'Aquila - Conferma incarico per recupero coattivo di somme non spettanti - Determinazioni</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CMRFNC64D03A345F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Francesco Camerini</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CMRFNC64D03A345F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Francesco Camerini</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1068</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SPEDIZIONI POSTALI RACCOMANDATE AR  ATTI GIUDIZIARI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>21.3</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-28</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21.3</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>STRADA DEI PARCHI PEDAGGIO AUTOSTRADALE L'AQUILA AVEZZANO E RITORNO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>strada dei parchi</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07183041008</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>strada dei parchi</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11.2</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>RACCOMANDATA SPECIALE AGP SRL</oggetto>
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      <oggetto>pedaggio autostrada dei aprchi</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>CANONI INFOCAMERE FATTURA N. VVA/21005560 (BC01)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
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      <oggetto>CANONI INFOCAMERE FATTURA N. VVA/21005555 (BC01)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acquisto mascherine chirurgiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Fornitura servizio gas sede  L'Aquila</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>415.32</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
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      <oggetto>CANONE LOCAZIONE MAGAZZINO SEDE L'AQUILA  PERIODO 15.04 AL 14.05.2021</oggetto>
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          <ragioneSociale>EDILCAVALCANTE  DI CAVALCANTE COSTANTINO E DANILO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3604</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
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      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE AVEZZANO DAL 1.05.21 AL 31.05.21</oggetto>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>121.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ESTERNALIZZAZIONE SEDI DISTACCATE - MAGGIO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8930</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>servizio di trasporto a mezzo corriere  sede Avezzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRT S.p.A.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04507990150</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRT S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>24.81</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TIM SPA ONERI TELEFONIA MOBILE OTTOBRE/NOVEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A. O TIM S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-30</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifornimento carburante Fiorino (TE)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NORDENERGY SRL</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>NORDENERGY SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>TELEGRAMMA Martinelli Alfredo (Presidente CCIAA GRS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE  S.P.A.</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>acquisto cartelline per ufficio brevetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SERVIZI CHIARAVALLE GISA SAS</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01584790669</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA SERVIZI CHIARAVALLE GISA SAS</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. PAE0019273 ONERI CANONI TELEFONICI PERIODO FATTURAZIONE 1/04/2021-31/05/2021 SEDI DISTACCATE DI ALBA ADRIATICA E MOSCIANO S.A.</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>73.12</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE NOLEGGIO FIORINO APRILE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>358</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2021-31.05.2021 POD IT001E68857519 Contatore 000000000068857519 kWh 6750</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <codiceFiscale>12883420155</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A2A ENERGIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>993.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <dataUltimazione>2021-05-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>993.15</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>COPIA CHIAVI SEDE CENTRALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FERRAMENTA APRUZZESE DI APRUZZESE VINCENZO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRZVCN58E23L103J</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FERRAMENTA APRUZZESE DI APRUZZESE VINCENZO</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rifornimento carburante Fiorino</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NORDENERGY S.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-07</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI  - ATTIVITA' DI SUPPORTO MESE DI MAGGIIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI -ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MESE DI MAGGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01751450667</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>MARCHE DA BOLLO  PER SERVIZI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LBAMRC97B08L103P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TABACCHERIA DELLE GRAZIE DI ALBI MARCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LBAMRC97B08L103P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TABACCHERIA DELLE GRAZIE DI ALBI MARCO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-01</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICI TA_3511I+HD+DP+PF+DF+SIC CONSIP28 29/03/2021 - 28/06/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>510.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-03-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-28</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Stipula contratti assicurativi per il periodo 30 giugno 2021 - 30 giugno 2022</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Mediass</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01483430680</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Mediass</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24548.4</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-06-30</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONI INFOCAMERE FATTURA N. VVA/21005554 (CB04)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>899.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CANONI INFOCAMERE FATTURA N. VVA/21005554 (CB02)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1018.6</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-04-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1018.6</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>CANONI INFOCAMERE FATTURA N. VVA/21005043 (BC01)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1167.48</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>499.98</importoAggiudicazione>
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      <importoAggiudicazione>1749.99</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>CANONI INFOCAMERE FATTURA N. VVA/21006001 (CB01)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. CV09210006 AFFIDAMENTO ANALISI DI CAMPIONE NELL'AMBITO PROGETTO SVIM 2020-2021</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-01</dataInizio>
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      <oggetto>Fattura n. 240-Controlli documentali e analisi di campione su complessivi 8 prodotti elettrici</oggetto>
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          <ragioneSociale>ELETTRA SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10288</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>CANONI INFOCAMERE FATTURA N. VVA/21007181 (BC01)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>TELEGRAMMA - Bernardo Sofia (Antonella Ballone Presidente CCIAA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>ALBO  GESTORI AMBIENTALI  PORTA APPLICATIVA REGISTRO IMPRESE MAGGIO GIUGNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELEGRAMMA - Imprudente Emanuele (Antonella Ballone Presidente CCIAA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>convenzione albo gestori ambientali attivita' di coordinamento mese di giugno</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>ALBO GESTORI GESTIONE ANNUA MAGGIO GIUGNO AGEST</oggetto>
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      <oggetto>GESTIONE BANCA DATI FGAS GESTIONE REGISTRO FGAS APRILE MAGGIO GIUGNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>convenzione albo gestori ambientali - attivita' di supporto mese di giugno</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>raccomandata A.R. per procedimento di mediazione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>spese per richiesta copia estratti conto correnti postali</oggetto>
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      <oggetto>ACQUISTO TERMOMETRO DIGITALE CON BATTERIE (GRANDE MURAGLIA MIAO LEI)</oggetto>
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          <ragioneSociale>grande muraglia miao lei</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
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      <oggetto>fornitura 17809301</oggetto>
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          <ragioneSociale>GRAN SASSO ACQUA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>111.34</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>pedaggio autostrada dei parchi</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VDT/21000379- ACQUISTO TOKEN VERGINE WIRELESS</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21007783-FORMAZIONE CONTABILITA' IN MODALITA' CENTRALIZZATA 2 GIORNATE (24/3/2021-30/3/2021)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>CANONI INFOCAMERE FATTURA N. VVA/21007884 (BC01)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>COMPETENZA UNIONCAMERE CARTE CONDUCENTE-OFFICINA-AZIENDA I SEMESTRE 2021</oggetto>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-29</dataInizio>
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      <oggetto>II RATA CONTRIBUTO CONSORTILE ANNO 2021</oggetto>
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          <codiceFiscale>06044201009</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALE - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MESE DI LUGLIO.</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
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      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALE - ATTIVITA' DI SUPPORTO MESE DI LUGLIO</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
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      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>61.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-18</dataUltimazione>
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      <oggetto>RESTITUZIONE QUOTA IMPORTO PER PROGETTO F.P. COD. 76 SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE IMPRESE</oggetto>
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          <codiceFiscale>01484460587</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIONE ITALIANA CAMERE DI COMMERCIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4950</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-28</dataUltimazione>
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      <oggetto>Acqauisto dispositivi di firma digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Infocamere scpa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Infocamere scpa</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24200</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-26</dataInizio>
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      <oggetto>RACCOLTA E SMALTIMENTO TONER ESAUSTI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ECO - RECUPERI S.R.L.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>01409540398</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-17</dataInizio>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010726 CONSUMI INFOCAMERE APRILE/MAGGIO 2021 CERTIFICATI DI ORIGINE, ICDEIS-PIANI CONTROLLO OLIO DOP-TARIFFA A POSIZ, ICDEIS-CERTIFICAZ. UVE-TARIFFA A POSIZ/VIGNETO</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>675.63</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>FATTURA N. VDT/21000463- ACQUISTO n. 250 TOKEN VERGINE WIRELESS</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>9250</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-07-16</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010721 CONSUMI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 PROAC-CANONE FASCIA 2: DA 40001 A 70000 POS RI, VIMER- CANONE FASCIA 2: DA 30000 A 90000 POS RI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010721 CONSUMI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 DOMANDA MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE, MADIAZIONE-CONCILIAZIONE CANONE ORGANISMO SINGOLO</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010726 CONSUMI INFOCAMERE APRILE/MAGGIO 2021 ALCA-CANONE FASCIA2: DA 45001 A 75000 POS RI, RAEE-PRATICA ISCRIZ. VARIAZ. CESSAZ. MODAL TELEMATICA</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010723 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO L'AQUILA HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010724 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010722 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 DELIBERE, INTERNET/POSTA SERV. STATISTICHE ACCESSI A INTERNET, INTERNET/POSTA SERVIZIO FILTRI SITI WEB, INTERNET/POSTA ULTERIORE UTENZA DI SERVIZIO, INTERNET/POSTA UTENZA BUSINESS, AR...</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010720 CONSUMI INFOCAMERE BD APRILE/GIUGNO 2021 OBI-CANONE, OBI-CERT AGGIUNTIVO FIRMA MASSIVA, SIPERT</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010728 CANONI  BD INFOCAMERE APRILE GIUNGO 2021 PUBBLICAMRA-CANONE FASC2: DA 40001 A 80000 POS RI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010720 CONSUMI INFOCAMERE BD APRILE/GIUGNO 2021 OBI-CANONE, OBI-CERT AGGIUNTIVO FIRMA MASSIVA, SIPERT</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010727 CANONI INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 EUREKA METRICO-FASCIA 2: DA 300.001 A 500000 STRUM</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009413 CONSUMI BD APRILE/GIUGNO 2021 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. SU SMART CARD SPORTELLO E ONLINE, RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN SPORTELLO E ONLINE</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. 21010729 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021-COLLEGAMENTO VPN</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009225 CONSUMI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 BLOCCO PRATICHE IN ISTRUTTORIA, BILANCIO SOC DI CAPITALE, BLOCCO INFORMATIVO SOCI RI, BL. INFOR. DA STATUTO PATT SOCIA., BLOCCO INFOR. SEMPLICE RI, VIS. ORD.-ALTRE FORME, VIS. ORD. S...</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009798 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 SEDE TERAMO VOIP-CANONE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009799 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 APPARATI LAN</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21010730 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 CANONE SERVER RACCOLTA TIMBRATURE, CANONE MANUTENZIONE LETT. BADGE, CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE E-STAR</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009800 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 IC RETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE MOSCIANO S.A. E ALBA ADRIATICA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009803 CONSISTENZE BD APRILE/GIUGNO 2021 SUAP ACCREDITATI FASC1 COMUNE DA 0 A 3000 ABIT, SUAP ACCREDITATI FASC2 COMUNE DA 3001 A 10000 ABIT, SUAP ACCREDITATI FASC3 COMUNE DA 1000A A 30000 AB, SUAP ACREDDITATI ASSOC FASC1 COMUNE DA...</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009805 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 CNB COMUNE TERAMO SUAP ACCREDITATI -FASC4-COMUNE OLTRE 30000 ABIT</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009804 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 COMUNE L'AQUILA SUAP ACCREDITATI - FASC4- COMUNE OLTRE 30000 ABIT</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>874.98</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009801 CANONI BD INFOCAMERE PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 ICRETE-COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE AGENZIA PER LO SVILUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21008914 FORMAZIONE CONTABILITA' IN MODALITA' CENTRALIZZATA (FABIO CELI 28/5/2021-18/6/2021-22/6/2021)</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>1612.5</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-09</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009412 CONSUMI BD INFOCAMERE GIUGNO 2021- RILASCIO SOST CARTE TACH, RECUPERO SPESE POSTALI, CNS, TOKEN, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, CANONE FIRMA MASSIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>5829.47</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-06-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009224 CONSUMI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 SANZIONI E RUOLI-EMISSIONE ATTO CONTESTAZIONE/IRROGAZONE</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>51.83</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009226 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 FAPA E B2B CANONE FASCIA 2: DA 40001 A 75000 POS RI</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009802 CANONI BD INFOCAMERE PERIODO APRILE/GIUGNO 2021 IC RETE -COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE AVEZZANO SULMONA</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALE - ATTIVITA' DI SUPPORTO MESE DI SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALE - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MESE DI SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione n. 108/2021/MED</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CSLLSN71D10L103E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Alessandro Casolani</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>TETTO MAASSIMO SUAP 2021 Storno - Raggiungimento tetto massimo Suap 2021 Nota di credito n. VNB/21001156</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <dataInizio>2021-10-13</dataInizio>
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      <oggetto>GESTIONE BANCA DATI FGAS GESTIONE REGISTRO FGAS LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03991350376</codiceFiscale>
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      <oggetto>PARTECIPAZIONE 61' RASSEGNA OVINA CAMPO IMPERATORE 05/08/2021</oggetto>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>GIULIO PETRONIO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Storno fattura n. 0000202130025195 (Canone noleggio fiorino Luglio 2021) nota credito n. 0000202130025188</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Storno fattura n. 0000202130025194 (Canone noleggio fiorino Giugno 2021) nota credito n. 0000202130025187</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Storno fattura n. 0000202130025192 (Canone noleggio fiorino Aprile 2021) nota credito n. 0000202130025185</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Storno fattura n. 0000202130025193 (Canone noleggio fiorino Maggio 2021) nota credito n. 0000202130025186</oggetto>
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      <oggetto>Storno fattura n. 0000202130025189  (Canone noleggio fiorino Gennaio 2021)</oggetto>
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      <importoSommeLiquidate>380.36</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Storno fattura n. 0000202130025191 (Canone noleggio fiorino Marzo 2021) nota credito n. 0000202130025184</oggetto>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Storno fattura n. 0000202130025190  (Canone noleggio fiorino Febbraio 2021) nota credito n. 0000202130025183</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LEASYS SPA - DIVISIONE SAVARENT</ragioneSociale>
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      <oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE ANNO 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>Illuminazione esterna sede di Teramo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <oggetto>ALBO GESTORI GESTIONE ANNUA LUGLIO AGOSTO AGEST</oggetto>
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      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALE - ATTIVITA' DI SUPPORTO MESE DI AGOSTO</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CONVENZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALE - ATTIVITA' DI COORDINAMENTO MESE DI AGOSTO 2021.</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>AGENZIA PER LO SVILUPPO   AZ. SPECIALE CCIAA DELL'AQUILA</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2021-09-10</dataInizio>
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      <oggetto>AFFIDAMENTO DELL'INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DELLA CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DEL GRAN SASSO ( EX D.LGS. 81/08 ) PER IL PERIODO 1/1/2022 - 31/12/2023 - AVVIO PROCEDURA</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 412109980487 Fornitura servizio gas settembre 2021 Sede Teramo Codice contratto: 3024857793</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 412109980488 Fornitura servizio gas settembre 2021 Sede Teramo Codice contratto: 3024857839</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Nota di credito n. 412109980486 Fornitura servizio gas settembre 2021 Sede L'Aquila Codice contratto: 3023213769</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02221101203</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HERA COMM SPA</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VDT/21000578- ACQUISTO N. 300 TOKEN VERGINE WIRELESS E N. 250 SMART CARD</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-27</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURA N. VDT/21000577- ACQUISTO N. 300 TOKEN VERGINE WIRELESS E N. 250 SMART CARD</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12100</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-24</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21011655 CONSUMI BD INFOCAMERE LUGLIO 2021- RILASCIO SOST CARTE TACH, RECUPERO SPESE POSTALI, CNS, TOKEN, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, CANONE FIRMA MASSIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21012366 HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO UNA TANTUM</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21012010 CONSUMI BD INFOCAMERE AGOSTO 2021- RILASCIO SOST CARTE TACH, RECUPERO SPESE POSTALI, CNS, TOKEN, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, CANONE FIRMA MASSIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>FATTURA N. VDT/21000525 - ACQUISTO n. 3 TOKEN VERGINE WIRELESS</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>Estensione servizio di telefonia Voip per le sedi de L'Aquila Avezzano e Sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Spese postali per corrispondenza camerale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Poste Italiane</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Storno fattura n. AZ/2107105 Azolver Italia Srl: acquisto cartuccia inchiostro per macchina affrancatrice Nota di credito n. AZ/CM2100207</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
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      <oggetto>Servizio Supporto all'utenza  Supporto al Registro Imprese SETTEMBRE 2021</oggetto>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC OUTSOURCING S.C.R.L.</ragioneSociale>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>HOTEL CANADIAN - AQ: AFFITTO SALA CONVEGNI 7 E 8/10/2021 (CIG ZF132FE581) Storno fattura n. 2061 del 15/10/2021 nota di credito n. 24 del 16/11/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CANADIAN HOTEL SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Realizzazione attivita' di internazionalizzazione nell'ambito del progetto sostegno all'export dell'Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Promos Italia</ragioneSociale>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013722 CANONI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021  CAN.SERVER RACCOLTA TIMBRATURE, CAN.MANUTENZ.SOFTWARE E-STAR</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>202.47</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013721 CANONI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 COLLEGAMENTO VPN CANONE</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>730.35</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21014179 CANONI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 APPARATI LAN</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013714 CONSUMI INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 OBI-CANONE FASCIA 2: DA 30001 A 90000 POS. R.I,  SIPERT-AVANZATA - MENO O UGUALE A 100 DIPENDEN., SIPERT-AVANZATA-CARTOLINE PERSONALE NON DIPEND., SIPERT-AVANZATA-SELF-SERVICE PERS. ...</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1962.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-30</dataUltimazione>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21014184 CANONI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 CNB COMUNE L'AQUILA SUAP ACCREDITATI -FASC4-COMUNE OLTRE 30000 ABIT</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>874.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21014186 CANONI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 CNB COMUNE AVEZZANO SUAP ACCREDITATI -FASC4-COMUNE OLTRE 30000 ABIT</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013718 CONSUMI INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 ALCA-CANONE FASCIA2: DA 45001 A 75000 POS RI, RAEE-PRATICA ISCRIZ. VARIAZ. CESSAZ. MODAL TELEMATICA, CERTIFICATI D ORIGINE - CANONE,  ICDEIS-PIANI CONTROLLO OLIO DOP-TARIFFA A POSIZ....</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013046 CONSUMI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021  BLOCCO INFORMATIVO CONC RI, BLOCCO INFORMATIVO SOCI RI,  BL STORIA TRASF. QUOTE E CONTR,  FAS STORICO-SOC.DI CAPITALE, VIS. ORD.-ALTRE FORME, VIS. ORD. SOC CAPI., VIS. ORD. DI PE...</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013715 CONSUMI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 PROAC-CANONE FASCIA 2: DA 40001 A 70000 POS. R.I, VIMER - CANONE FASCIA 2: DA 30000 A 90000 POS.RI</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013715 CONSUMI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 DOMANDA MEDIAZIONE/CONCILIAZIONE, MADIAZIONE-CONCILIAZIONE CANONE ORGANISMO SINGOLO</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013045 CONSUMI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 SANZIONI E RUOLI-EMISSIONE ATTO CONTESTAZIONE/IRROGAZONE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013045 CONSUMI BD INFOCAMERE LUGLIO SETTEMBRE 2021 SANZIONI E RUOLI-POSIZIONE MESSA A RUOLO</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013235 CONSUMI BD LUGLIO/SETTEMBRE 2021 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. SU SMART CARD ONLINE, RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE SU TOKEN SPORTELLO E ONLINE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013716 CONSISTENZE BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 DELIBERE, INTERNET/POSTA SERV. STATISTICHE ACCESSI A INTERNET, INTERNET/POSTA SERVIZIO FILTRI SITI WEB, INTERNET/POSTA ULTERIORE UTENZA DI SERVIZIO, INTERNET/POSTA UTENZA BUSI...</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013047 CANONI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 FAPA E B2B CANONE FASCIA 2: DA 40001 A 75000 POS RI</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>499.98</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21014180 CANONI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 IC RETE - COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE MOSCIANO S.A. ED ALBA ADRIATICA</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-07-01</dataInizio>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21014183 CONSISTENZE BD LUGLIO/SETTEMBRE 2021 SUAP ACCREDITATI FASC1 COMUNE DA 0 A 3000 ABIT, SUAP ACCREDITATI FASC2 COMUNE DA 3001 A 10000 ABIT, SUAP ACCREDITATI FASC3 COMUNE DA 1000A A 30000 AB, SUAP ACREDDITATI ASSOC FASC1 COMUNE...</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>12307.5</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21014178 CANONI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 SEDE TERAMO VOIP-CANONE</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21014182 CANONI BD INFOCAMERE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 IC RETE -COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE AVEZZANO SULMONA</oggetto>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21014185 CANONI BD INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 CNB COMUNE TERAMO SUAP ACCREDITATI -FASC4-COMUNE OLTRE 30000 ABIT</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013717 CANONE BD LUGLIO/SETTEMBRE 2021 HOSTING CENTRALE PERSONALIZZATO</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013719 CANONI INFOCAMERE LUGLIO/SETTEMBRE 2021 EUREKA METRICO-FASCIA 2: DA 300.001 A 500000 STRUM</oggetto>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21014181 CANONI BD INFOCAMERE PERIODO LUGLIO/SETTEMBRE 2021 ICRETE-COLLEGAMENTI SEDI SECONDARIE AGENZIA PER LO SVILUPPO</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013720 CANONI  BD INFOCAMERE LUGLIO SETTEMBRE 2021 PUBBLICAMERA-CANONE FASC2: DA 40001 A 80000 POS RI</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      <importoAggiudicazione>375</importoAggiudicazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21013234 CONSUMI BD INFOCAMERE SETTEMBRE 2021- RILASCIO SOST CARTE TACH, RECUPERO SPESE POSTALI, CNS, TOKEN, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, CANONE FIRMA MASSIVA</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>6616.82</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Procedura di mediazione 164/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-09</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCORDO QUADRO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOVEICOLO DI SERVIZIO  - ATTESTAZIONE REQUISITI DITTA AGGIUDICATARIA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>lease plan italia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02615080963</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>lease plan italia</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>16800</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Strada dei Parchi SpA: Pedaggio autostradale - L'Aquila/Avezzano a/r</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11.2</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>11.2</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Strada dei Parchi SpA: Pedaggio autostradale - L'Aquila/Teramo - a/r</oggetto>
      <sceltaContraente>17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. - VIACARD</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>10.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>10.8</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BRICO IO Spa: Staffe per cavalletti quadri</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>BricoIO SpA: n. 6 fogli di plastica per tavolette Esami Mediatori Immobiliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>BRICO IO S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Strada dei Parchi SpA: Pedaggio autostradale - L'Aquila/Avezzano a/r</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Strada dei Parchi SpA: Pedaggio autostradale - L'Aquila/Teramo a/r</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Costituzione in giudizio causa corte d'appello 968/2020 L'Aquila</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>STUDIO LEGALE ROSSI  CAMERINI</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>FACETTE PER BANDIERE RASSEGNA OVINI</oggetto>
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          <ragioneSociale>REMATARLAZZI SPA</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-07-30</dataInizio>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>stoffe e nastri per inaugurazione Salone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>13.2</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>n. 100 etichette adesive per allestimento Salone AQ</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Cartolibreria Economica SaS:</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-20</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>bicchieri e acqua per inaugurazione Salone</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>8.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-04</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Riparazione telefono Ufficio di Avezzano</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <aggiudicatario>
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          <ragioneSociale>ELETTRONICA PELINO SRL</ragioneSociale>
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      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-03</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>DOP Zafferano: n. 1 pinza acciaio inox</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>A.F.M. L'Aquila FARMACIA COMUNALE STRINELLA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01413790666</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>A.F.M. L'Aquila FARMACIA COMUNALE STRINELLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>11.15</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2021-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-11-16</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11.15</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SARTORIA: per inaugurazione sala ''Celso Cioni''</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SARTORIA DI MINERVINO EMANUELA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01913030662</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SARTORIA DI MINERVINO EMANUELA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>25</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>pile stilo e ministilo + pellicola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>OASI</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00103300448</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>OASI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>6.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-06</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>6.97</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 4/72 Test Antigenico effettuato a favore della Dott.ssa Antonella Ballone Presidente Camera di Commercio del Gran Sasso D'Italia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00277930673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOSANIT SRL</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00277930673</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RADIOSANIT SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-05-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-05-14</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>30</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELEGRAMMA Sindaco Casciotti Antonietta Alba Adriatica (Presidente CCIAA GRS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8.5</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELEGRAMMA Natali Ombretta Presidente Ordine Architetti (Presidente CCIAA GRS)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01114601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-15</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>acquisto toner sede sulmona</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MOCROSYSTEMS DI CATELMI ROBERTO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTRRT54M18I804L</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MOCROSYSTEMS DI CATELMI ROBERTO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-25</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>60</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>TELEGRAMMA - Martinelli Alfredo Presidente CNA (ANTONELLA BALLONE Presidente CCIAA)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>8.5</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-29</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>8.5</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio bar da Vertigo Caffe' per incontro del Presidente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>vertigo caffe' ludovisi commerciale srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>15.9</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Cartolibreria Economica S.A.S.: n. 100 penne nere per esami agenti immobiliari</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>cartolibreria economica sas</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01117130664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>cartolibreria economica sas</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-03</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>40</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sportello di orientamento ed assistenza - Supporto all'Ufficio Registro Imprese</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>IC Outsourcing scrl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04408300285</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IC Outsourcing scrl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142880</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>FATTURA N. VVA/21009806 CANONI BD INFOCAMERE APRILE/GIUGNO 2021 CNB COMUNE AVEZZANO SUAP ACCREDITATI -FASC4-COMUNE OLTRE 30000 ABIT</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02313821007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFOCAMERE - SOC. CONS.LE INFORMATICA DELLE C.C.I.A.A. P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-04-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-06-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>QUOTA ASSOCIATIVA 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>93096320424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E DELLO JONIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93096320424</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E DELLO JONIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2000</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF932F3923</cig>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SERVIZIO DI VIGILANZA SEDI CAMERALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01674300676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>vigilantes group srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>13680</importoAggiudicazione>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Convenzione consip facility management 4  - approvazione nuovo PDA</oggetto>
      <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03539261200</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Consorzio Innova</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3559.56</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Anticipo di missione Presidente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>Antonella Ballone</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLNNL81C54L103M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antonella Ballone</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Anticipo di missione Presidente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLNNL81C54L103M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Antonella Ballone</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLNNL81C54L103M</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>86</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-09-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-09-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>86</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Anticipo missione Presidente</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>BLLNNL81C54L103M</codiceFiscale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLNNL81C54L103M</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>135</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-10-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACQUISTO TERMOMETRO DIGITALE CON BATTERIE (GRANDE MURAGLIA MIAO LEI)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01900440676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grande Muraglia</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01900440676</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Grande Muraglia</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.8</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-08-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2021-08-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>32.8</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDA3441C1A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Procedura di mediazione 155/21/R/Med</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRRMNC73T70L103C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Avv. Monica Ferretti</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>667</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2021-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4E34DAAEO</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>02016350668</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di portierato sede di l'Aquila</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>93107530664</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO  SEZ. L'AQUILA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <ragioneSociale>Organizzazione di Volontariato ASSOCIAZIONE NAZIONALE POLIZIA DI STATO  SEZ. L'AQUILA</ragioneSociale>
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      <oggetto>Sevizio di portierato sede di Teramo</oggetto>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>Gestione portierato nel periodo di emergenza Covid</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <denominazione>CAMERA DI COMMERCIO DEL GRAN SASSO D'ITALIA</denominazione>
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      <oggetto>OFFERTA SANTA MESSA DEL VESCOVO PER RASSEGNA OVINI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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